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200 ZDok Zentraldokument+Belege » Historie » Version 7

[X] Daniel S, 09.01.2014 12:45

1 1 [X] Daniel S
h1. Zentraldokument (ZDOK)
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h2. Feature-Überblick, implementierte Funktionen
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# Nachkommastellen vorher ermittelt
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# *Standardtexte* für Kopf, Fuß pro Dokument über Bemerkungsverwaltung möglich; *StandardTexte für Exportkennung*
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* Auftrag : DOKVERK_TXT_KOPF_AN / DOKVERK_TXT_KOPF_AG ; DOKVERK_TXT_FUSS_AN / DOKVERK_TXT_FUSS_AG (AN=Angebot, AG=Auftrag
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* Lieferschein : DOKLIEFSCH_TXT_KOPF; DOKLIEFSCH_TXT_FUSS
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* Rechnung : DOKFAKT_TXT_KOPF; DOKFAKT_TXT_FUSS
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* Anfrage (Einkauf) : DOKANFRAGE_TXT_KOPF; DOKANFRAGE_TXT_FUSS
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* Bestellung : DOKEINK_TXT_KOPF_RBE / DOKEINK_TXT_KOPF_BE; DOKEINK_TXT_FUSS_RBE / DOKEINK_TXT_FUSS_BE
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* ExportKennung: EXPORT-INT; EXPORT-EU, wird anhand des Status in den Debitorendaten ermittelt
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# Momentan fixe Texte für Referenzen, müßten noch erweitert werden:
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# Ermittlung, ob mehrere Auftragsnummern im Dokument, wenn nicht, wird Auftragsnummer=Dokumentnummer, ansonsten wird Dokumentnummer als Ident verwendet
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# Referenzen; Felder im View: 
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* Eigene Nummer (Auftragsnummer, Rechnungsnummer) *position_status*, *position_identnummer*, *position_identpos*
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* Vorgegange IdentNummer *position_identnummer1*, *position_identpos1* (siehe folgende Bsp)
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*Grundfunktionen auf DB-Ebene*
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* Schema "treporting"
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* Funktion zum Dropen aller Views, um z.B. Datentypen zu ändern: treporting.DropView()
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* Funktion zum Erstellen aller Views: treporting.RecreateViews()
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*Hintergrund*
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* Hintergrund wird per Standard aus "Prodat\System\BB-DE.emf" geladen
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* Über das Bankkontenverzeichnis kann pro Kunde/Lieferant/Rechnung eine Bank ausgewählt werden, welche wiederrum unterschiedliche Briefbogen haben kann
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* Im Bankkontenverzeichnis (Faktura=>Stammdaten) kann eine Bankverbindung als "Standard" hinterlegt werden, welche wiederrum auch einen abweichenden Briefbogen benennen kann.
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* In den Spracheinstellungen (Stammdaten=>Sprachen) kann pro Sprache ein unterschiedlicher Briefbogen hinterlegt werden. Somit würde der Hintergrund in Abhängigkeit der in den Adressdaten hinterlegten Sprache umschalten.
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*Sonstiges*
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*Vorgaben für das DruckVorlaufFormular: http://www.prodat-sql.de/redmine/issues/4669*
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* Ansprechpartner werden über 'Automatische Anrede' aus den Stammdaten der Adresse gezogen, dabei muss der Kurzname vorhanden sein
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  Ist korrekt Herr und Frau in der Anrede hinterlegt, kann das Dokument 'Sehr geehrter Herr', 'Sehr geehrte Frau' drucken, ansonsten 'Damen und Herren'
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  Im Englischen gibt es Ms. als Anrede, wenn nicht klar ist ob verheiratet oder nicht (der Punkt wird eigentlich im britischen Englisch nicht gesetzt) 
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h1. Aufbau der Views:
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h3. An Kunde:
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* Auftrag:
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# *position_identnummer* = AuftragsNr (ag_nr)
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# *position_identpos* = ag_pos
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# *position_identnummer1* = Eigene AnfrageNr (ag_kanf_nr)
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# *position_identpos1* = NULL
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# *referenz* = ag_bda; *referenz_pos* = ag_bdapos; *referenz_vondatum* = ag_bdat
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* Lieferschein:
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# *position_identnummer* = Unser Auftrag (ag_nr)
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# *identnummer1/pos1* = NULL  => könnte man interne AnfrageNr machen
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# *referenz* = belp_referenz=ag_bda; *referenz_pos* = ag_bdapos
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* Rechnung:
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# *position_identnummer* = Lieferschein-Nr
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# *position_identnummer1* = Auftrags-Nr (ag_nr)
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# *referenz* = Referenz (ag_bda)
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h3. An Lieferant
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* Bestellung:
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# *position_identnummer* = Bestellung normal: Bestellnummer; Auswärtsbearbeitung: Fertigungsauftragsnr (nicht die ld_auftg der Bestellung, sondern der des Auslösenden Produktionsauftrags)
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# *position_identpos* = ld_pos, wie oben Unterscheidung normale Bestellung, Externbearbeitung
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# *position_identnummer1, pos1* = NULL
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h2. Aufbau Views:
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# Immer gleicher Aufbau: Kopfview, Positionenview, AbzuschlägePosition, Abzuschläge Gesamt
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# *dokument_id*      = DokumentId, Dokumentnummer, ACHTUNG: Dokumentnummer auf Ausdruck kann abweichen, wenn die Auftragsnummer als Dokumentnummer genommen wird! (mehrere Auftragsnummern auf einem Dokument)
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# *dokument_join_id* = Join schlüssel für Views: Dokumentnummer bei Auftg/Ldsdok, Belegnummer bei Rechnung
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* Beachte Belegviews: *beld_dokunr=dokument_id ABER beld_id=dokument_join_id*, siehe Aufbau Belegview, JoinSchlüssel=BelegId und nicht die Dokumentnummer!
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# *dokument_nummer*  = Ausgewiesene Dokumentnummer auf Liste: Rechnungsnummer, bei Auftrag/Bestellung Bestellnummer, ausser es sind mehrere auf Dokument, dann Dokumentnummer
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# *doktype_force*    = interne DokumentId für DMS, da nur ein Dokument muß anhand des Statement ermittelt werden, wie es archiviert wird!
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h2. Konfigurierbare Einstellungen:
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* ReportSettings.Ini steuert Randeinstellungen des Dokuments und des Hintergrund EMFs im Ordner /System
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* Für mehrere Mandanten können mehrere ReportSettings.INI angelegt werden, indem der DatenbankName verschlüsselt wird. zB ReportSettings.CIMPCS.Ini. Beim Programmstart wird immer zuerst geprüft, ob es eine ReportSettings.DatenbankName.Ini gibt.
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* Parameter:
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-- *Hintergrund EMF*
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BB.LogoFileName (Default='BB-DE.emf')
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BB.Top
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BB.Left
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BB.Width  //Skalierung, Original A4 ist 794 x 1123px 
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BB.Height //Größe der EMF kann aber abweichen, dann Skalierung an EMF anpassen
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-- *Seiteneinstellung*
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Page.TopMargin
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Page.LeftMargin
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Page.RightMargin
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Page.BottomMargin
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-- *Kopfdaten*
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Page.AdressLine //Eigene Anschrift über Adresse
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Page.AdressRight //Adresse rechts (Schweiz)
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Page.AnrGruss=True (default False) // default werden für Lieferschein und Rechnung Anrede und Grußzeile nicht gedruckt (auch wenn im Formular angehakt)
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--
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Adress.AllPages=True (default False) // Adresse und Belegdetails auf allen Seiten
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Adress.Blankline=True (default False) // macht eine Leerzeile vor dem Ort
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Adress.Fax (default True) // druckt Fax des Adressaten und Leerzeile nach Plz Ort (Bestellung)
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Adress.'+<r_dokutype>+'.Fax (default False) //bei beliebigen Dokumenttyp die Faxnummer der Zieladresse ausgeben
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KontaktKopf.Adresse.Top (default KontaktKopf.Top) // Verschiebt Kontaktdaten nach oben bzw. unten (AdressFeld)
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KontaktKopf.Top (default 170) // Verschiebt Kontaktdaten nach oben bzw. unten (AnsprechpartnerFeld)
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Header.ShowProv=True //Zeigt "Provisorisch" an, wenn belege nicht definitiv sind
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Header.ShowKopie=True //Zeigt "Kopie" bei Kopiedruck an
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Header.ShowDokuNr=False //Zeigt die Dokumentnummer bevorzugt an (Bestellung: normal wird die Bestellnummer angezeigt, hier kann gesagt werden, das doch die Dokumentnummer bevorzugt wird)
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Header.ReferenzInKopf=True //Zieht die Referenzen (z. B. Bestell-Nr.) in den Kopf, wenn für alle Positionen gleich.
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Header.BarcodeExprLifsch=<position."artikelnummer"> //Barcode für Lieferschein anzeigen und zuweisen (Wenn Option gesetzt, dann wird Barcode angezeigt) //für Verschlüsselungsfeld auch Konkatenation möglich
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Header.BarcodeExprLifsch steuert ebenfalls Anzeige des Barcodes der Gelangensbestätigung 
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default Header.BarcodeExprGbstg='-GBSTG-'+<WorkSql."dokument_nummer"> ist als Vorgabe bereits enthalten, kann aber überschrieben werden
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Header.BarcodeExprAuftg=<position."artikelnummer"> //Barcode für Angebot/Auftrag anzeigen und zuweisen
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Header.BarcodeExprLdsdok=<position."artikelnummer">  //Barcode für Bestellung/Auswärtsbearbeitung anzeigen und zuweisen
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Header.BarcodeShowText=False //Text unter dem BarCode; zum Testen, ob der richtige Wert drin steht, sinnvoll
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Kopf.AdressatDebinr=False //Anzeige der DebitorenNr, wenn vorhanden
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Kopf.AdressatFax=False //Anzeige der FaxNr, wenn vorhanden
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Kopf.AdressatUstID=True
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Kopf.K_UstID=False //Anzeige der eigenen UstID
127 7 [X] Daniel S
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-- *Preise*
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auswdok_preise=True //Preise für Auswärtsbearbeitung anzeigen (ansonsten wie Lieferschein->ohne Preise)
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ShowNurTotalNetto=False (default true) // Zeige für Einkaufsdokumente nur Total Netto Summe an (keine MwSt und Brutto)
132 1 [X] Daniel S
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-- *Position*
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Position.UseKundLiefArtNo=True //Bevorzugt wird die Kunden/Lieferantenartikelnummer (artzuo, ld_bem) als Artikelnummer angezeigt.
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Position.'+<r_dokutype>+'.UseKundLiefArtNo=True //Einstellung von oben pro Dokument, damit anderes Verhalten von Einkauf&Verkauf möglich UseKundLiefArtNo:=GetReportSettings_B('Position.'+<r_dokutype>+'.UseKundLiefArtNo', GetReportSettings_B('Position.UseKundLiefArtNo', True));
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Position.LabelReferenzArtNo="Referenz" //Anschrift vor dem Referenzartikel
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Position.ReferenzPos=True      //Zeigt beide Positionsnummern an: die eigene, fortlaufend und die Bezugsposition.
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Position.ReferenzPosFull       //Bestellnummer Kunde + Positionsnummer Kunde in Zeile! => ACHTUNG - blendet die eigene Auftragsnummer, sowie das Bestelldatum Kunde aus!!!!
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Position.APext=True // Kurzname des externen Ansprechpartner zeigen
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Position.Rahmenabrufe=True // Deaktivieren der Anzeige der Abrufe eines Rahmenauftrags
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Position.UseZeichnungAsArtNo=False // ZeichnungsNr wird als ArtikelNr gedruckt, wenn keine KundenartikelNr vergeben ist
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Position.ShowWaehrung=True (default false) //Die Währung anzeigen erzwingen (Bestellung und Auswärtsbestellung, AN/AG, Rechnung) - Währung wird normalerweise wegen Redundanz nicht angezeigt (ausser GesamtsummeAnzeigen ist nicht aktiv im Einkauf und AN/AG)
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Position.'+<r_dokutype>+'.BarcodeExpr1 //Barcode pro Position ausgeben, zB Kundenbestellnummer als Barcode zB Lieferschein => Position.lfs.BarcodeExpr1=<position."referenz">
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Position.AbZuNachPosZusTxt=True (default false) // Zuschläge nach dem Positionstext anzeigen, zB Loll
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-- *Lieferschein*
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Position.MengeRestMenge=True   //Zeigt die Ausgangsmenge und die noch offene Menge an (zB Lieferschein - Bestellt .... Geliefert ...)
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Footer.LFS.WareErhalten=True   //Unterschrift-Feld für Ware erhalten unter Lieferschein
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LFS.TitelLieferTerm=True // default False Zeigt im Titel von Kopie die Spanne des Auslieferungstermins, sowie in der Position den Lagerort
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-- *Lieferkonditionen, Zahlungskonditionen*
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Footer.Lieferkond.OhneVersand=False //Keine Versandart
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Zahlung.OhneZahlBed=False //Keine Zahlungsbedingungen
154 2 [X] Daniel S
Zahlung.OhneZahlBedIf00=False //Wenn 0/0 (Zahlung/Skonto) kommt "gem. Vereinbarung" (ausser es gibt Sonderkonditionen, diese überdecken dies dann)
155 1 [X] Daniel S
Zahlung.OhneZahlungsZielTxt="Gemäß Vereinbarungen" //Zahlungskonditionen, wenn keine Zahlungsbedingungen
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Zahlung.OhneZahlungsZielTxtRechnung="Gemäß Vereinbarungen" //zB Mattis: Sofort Netto;;; wenn nichts angegeben: => Zahlung.OhneZahlungsZielTxt
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-- *Fuß*
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Footer.Print=True //eigener Brieffuß mit Bankdaten
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Footer.Height (default 110) // Angabe in Px; höherer Wert rückt den Footer nach oben; relevant, wenn Inhalt des Footers bereits auf KundenEMF vorhanden und Footer.Print=false
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Footer.Width.Anschrift (default 140)//Gruppe1 Postanschrift                          
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Footer.Width.Kontaktdaten (default 178) //Gruppe2 Kontaktdaten                            
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Footer.Width.GF (default 174) //Gruppe4 Geschäftsführer
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Footer.Firma1  //default False (Inhalt von ad_fa1)
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Footer.TitelGF //default Geschäftsführer
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Footer.Amtsgericht  //String- Name des Amtsgerichts für Brieffuß (Ort), wenn abweichend des Ort der Firma (Felder werden in Einstellungen später nachgesetzt)
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Footer.HRB          //String- Handelsregister (Nummer)
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Footer.LiefDatumLeistDatum = 1  //Text "Lieferdatum entspricht Leistungsdatum" wenn Lieferschein vorhanden, ohne Lieferschein automatisch "Rechnugnsdatum ist Leistungsdatum"
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Footer.LiefDatumLeistDatum = 0  //immer "Rechnugnsdatum ist Leistungsdatum"
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Footer.LiefDatumLeistDatum = -1 //Keine Angabe zu Leistungsdatum
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-- *Gelangensbestätigung* (siehe #4512)
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Gelangenbestg.Print=True // default false
176 3 [X] Daniel S
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h2. Kundenscripts:
178 4 [X] Daniel S
179 3 [X] Daniel S
http://www.prodat-sql.de/redmine/projects/prodat-v-x/wiki/Kundenspezifische_Abl%C3%A4ufe_auf_ZDok
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# Positionszusatztex : Report.PosTxt.Script.pas => Addiert Variable "" an den Zusatztext der Position. zB EDI-IDENT-NR